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전자세금계산서 발급방법 (준비물, 세금계산서 조회, 확인까지 알려드림)

 

안녕하세요. 오늘은 똑순이가 처음 사업을 시작하시는 분들이 알아야 할

세무 업무의 기초인 세금계산서의 대해 알려드리려고 합니다.

특히 처음 사업을 시작하시는 분들에게

전자세금계산서 발급방법에 대해 낯설고 어렵게 느낄 수 있어요. 저처럼 말이죠.

잘 모르는 상태에서 바로 발급을 시도해 보는 것보다는 전자세금계산서 발급방법

제대로 알고 시도하는 것이 실수 없이 진행할 수 있어요.

그래서 제가 제대로 알려드리기 위해서 전자세금계산서 발급방법 정리해 봤습니다. 

 

 

 

 

 

 

전자세금계산서 발급방법을 진행하기 앞서

먼저 사업자분께서 자신이 전자세금계산서를 발행하는 대상자인지 알아야 하는데요.

전자세금계산서 발행 의무대상자는 모든 법인사업자

직전연도 총 매출 88천만 원 이상  개인사업자가 해당됩니다.

 

 

 

 

종이로 수기로 발급하는 것과 다르게, 전자로 발행하시면

매출처별 세금계산서 합계와 매입처별 세금계산서 합계를 간편하게 확인할 수 있는데요.

 

매입처별 세금계산서 합계와 매출처별 세금계산서 합계는 지금까지 전자세금계산서

발급한 것을 매입처와 매출처별로 합친 것을 쉽게 확인할 수 있습니다.

 

또한, 전자세금계산서는 작성부터 보관과 조회 한 번에 처리할 수 있어요.

또한, 발급 세액공제를 받을 수 있다는 혜택까지! 얻을 수 있습니다.

세액공제는 이제 막 사업을 시작하시는 분들에게 세액공제는 생소할 수 있어서

아래에 자세하게 정리해 봤어요.

 

 

 

 

 

 

사업을 하게 되면 납부해야 하는 세금이 많아서 걱정이신 분들에게는

세액공제를 통해 절세하는 방법을 찾아보시는 분들이 많이 계십니다.

그 방법 중 하나가 전자세금계산서 발행하는 방법이라 할 수 있는데요.

그렇다면 세액공제를 어느 정도 받을 수 있는지 궁금하시겠죠?

금액으로 연간100만 원 한도 내 1건당 200원씩 세액공제받을 수 있어요.

물론, 이는 모두가 받을 수 있는 혜택이 아닙니다.

그렇다면 혜택 전자세금계산서 의무발행 대상자만 받을 수 있는가? 아닙니다.

의무발행 대상자가 아니어도 세액공제 받을 수 있어요.

다만, 공제 받을 수 있는 조건이 있는데요.

대상 조건은 작년 총매출 미만 개인사업자와

작년 총매출 8,000만 원 미만 간이 사업자이어야 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

위의 혜택을 받기 위해서는 기한 안에 세금계산서를 발급 및 전송을 해야 합니다.

발급기한은 공급일이 속한 달의 다음 달일까지 발급해야 합니다.

이를 제대로 지키지 않으면 공급자와 공급받는 자에게

가산세가 부과될 수 있으니 주의하셔야 합니다.

 

 

 

 

 

 

이제 기한 내에 전자세금계산서를 발행하려고 하는데, 그에 필요한 준비물이 필요하겠죠?

 

전자세금계산서 발급방법의 대해 알아보시면 공인인증서의 대한 이야기를 들어 보셨을 거예요.

이는 개인사업자, 법인사업자 상관없이 공동인증서는 필수적으로 필요합니다.

기업의 전자상거래는 기본, 전자세금계산서 발행, 금융 및 공과금 납부 등을 온라인 활동에

필수로 필요하다고 할 수 있어요.

 

이때! 다양한 공동인증서가 있는데, 전자세금계산서 발급에

사용할 수 있는 것들을 위주로 말씀드릴게요.

1. 전자세금용 공인인증서

2. 사업자 범용 공동인증서

전자세금용 공인인증서는 전자세금계산서 발급하는 것에만 사용이 가능하고,

사업자 범용 공동인증서는 이것 하나로 모든 업무에 사용 가능한데요.

세금계산서 발급에만 필요하시다면 전자세금용 공인인증서 준비하시면 됩니다.

각 사업체 상황에 맞게 인증서를 발급하시면 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

준비물까지 준비했다면, 이제 어디에서 전자세금계산서를

초보자도 쉽게 발급할 수 있는지 알려드리겠습니다.

보통 세무업무를 한다면 홈택스를 사용하지만, 아무래도 다양한 메뉴로 인해

저처럼 왕초보자에게는 쉽게 사용하기 어려움이 있었는데요.

그래서 저도 여기저기 찾다가 바로빌을 알게 되고 나서 빛을 봤는데요.

초보자도 간단하게 세무업무를 볼 수 있기 때문에 매우 편하게 사용할 수 있어요.

 

 

 

 

 

이제 발급방법의 대해 자세하게 알려줄게요.

사이트 홈 화면에서 회원가입을 먼저 해주세요.

회원가입을 했다면 전자세금계산서 발급을 클릭하시면 세금계산서 양식으로 넘어가게 됩니다.

 

 

 

 

 

양식 왼쪽 상단에 과세, 영세, 면세 중에서 현재 사업자 형태에 클릭해 주세요.

클릭 후 필수적 기재사항을 꼼꼼하게 입력하시면 됩니다.

이때 저는 바로빌을 사용할 때 사업자 형태에 맞게 양식을 클릭 한 번에

불러오는 게 정말 편리하고 좋았어요.

 

 

 

 

 

 

위에 필수적 기재사항을 꼼꼼하게 작성했다면 원하는 추가기능을 선택하시면 됩니다.

 

문자와 팩스로 알림 서비스를 사용할 수 있고, 거래명세서를 동시에 작성까지 할 수 있으니

각자 원하는 것을 선택하시고 발급 버튼을 클릭하시면 됩니다.

 

발급 버튼을 누르실 때 주의할 점이 있는데요!

바로 필수적 기재사항이 잘못 입력하는 것이 없는지 꼼꼼하게 확인해야 합니다.

 

만일 필수적 기재사항은 하나라도 틀리면 수정발급을 꼭 해야 하는데요.

바로빌에서는 익일 오후 2시에 국세청으로 전송되기 때문에 빠르게 취소를 할 수 있어요.

 

이는 홈택스에서 불가능해서 매우 불편했는데,

바로빌에서 편하게 취소 및 수정발급을 할 수 있어서 편했습니다.

 

 

 

 

위에서 발급과 전송 기한을 제대로 진행하지 않을 시 가산세 부과된다는 말을 위해서 했는데요.

이는 각 상황에 따라 부과되는 가산세가 다르기 때문에 미리 확인하시는 것이 좋습니다.

 

 

 

 

 

 

 

전자세금계산서 발급방법을 봐도 잘 모르시겠다면

바로빌에서 전문가 상담서비스를 받을 수 있는데요.

 

상담을 받으면서 홈택스보다 빠르고 즉각적인 상담센터가 운영되고 있다는 것을 느꼈습니다. 

 

세금계산서 세무 관련 전문가와 상담을 진행하기 때문에 막힘이 없고,

저처럼 왕초보자들에게는 원격지원 서비스로 보다 쉽게

전자세금계산서 발급을 진행할 수 있어서 부담이 적고 좋았습니다. 

 

전자세금계산서 바로빌

전자세금계산서 발급방법, 전자문서 발급, 통합계좌조회, 카드사용내역조회, 사업자휴폐업조회

www.barobill.co.kr

 

 

 

 

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